Kulturrådets årsredovisning 2016 1
Kulturrådets årsredovisning 2016 De förvaltningsk
ostnader som inte direkt kan härledas till något verksamhetsområde utgör overheadkostnader. Dessa har fördelats procentuellt mellan de olika kulturområdena i bidragsgivningen och andra främjande åtgärder. Under Bidragsgivning redovisas i tid både renodlad bidragsverksamhet (bedömning, beslut och utbetalning) samt annan verksamhet som är direkt knuten till denna verksamhet, till exempel arbete med regelverk, information om aktuella stöd och bidrag, möten och kontakter med bidragsmottagare samt sammanställning och bedömning av redovisningar. Under Andra främjande åtgärder redovisas exempelvis generella informationsinsatser och särskilt riktade informationsinsatser samt vissa regeringsuppdrag. Tabell 6. Årsarbetstidens och förvaltningskostnadernas fördelning på områden 2014–2016, procentA Andel i procent av Område Teater, dans, musik och övrig scenkonst Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter Bild- och formkonst, museer, utställningar Konstområdesövergripande Övrig främjande verksamhet A. Siffrorna har justerats jämfört med årsredovisningen 2015. B. 80 procent av arbetstiden rapporterades 2016. Den procentuella fördelningen mellan bidragsgivning (50 procent) och övrigt främjande arbete (50 procent) för 2016 visar att andelen nerlagd tid på främjande verksamhet har ökat något jämfört med 2015. Detta beror bland annat på att flera av Kulturrådets pågående regeringsuppdrag är av främjande karaktär. Som en följd av att förvaltningskostnaderna ökade under 2016 har förvaltningskostnaden per bidragsbeslut, som beräknas med hjälp av tidredovisningen, också ökat jämfört med 2015. Den beräknade förvaltningskostnaden för bidragsgivningen ligger dock kvar på samma nivå som 2015. Den beräknade förvaltningskostnaden för bidragsgivning i procent av beviljade bidrag har minskat för varje år och understeg 3 procent för första gången 2015. Tabell 7. Utveckling av Kulturrådets förvaltningskostnader 2014–2016, tkr och procent 2016 Total förvaltningskostnad, tkr/beslut Beräknad förvaltningskostnad för bidragsgivning, tkr/beslut Total förvaltningskostnad i procent av beviljade bidrag Beräknad förvaltningskostnad för bidragsgivning i procent av beviljade bidrag 12,5 7,6 4,4 2,7 2015 11,8 7,6 4,3 2,8 2014 13 9,2 4,4 3,1 2016 12 11 2 25 50 rapporterad årsarbetstidB 2015 12 11 3 28 46 2014 11 19 4 28 38 2016 11 25 3 22 39 2015 11 36 3 24 26 Andel i procent av totala förvaltningskostnader 2014 12 38 4 24 22 9 (64)