Hållbarhetsredovisning 2015 1
Hållbarhetsredovisning 2015 VD har ordet
Hållbarhetsredovisning 2015 En del av ett hållbart
nätverk
Hållbarhetsredovisning 2015 En del av ett hållbart
nätverk
Hållbarhetsredovisning 2015 Definitioner
Hållbarhetsredovisning 2015 Vår verksamhet
Hållbarhetsredovisning 2015 Socialt ansvarstagande
Hållbarhetsredovisning 2015 Miljöansvar
Hållbarhetsredovisning 2015 Ekonomisk hållbarhet
Hållbarhetsredovisning 2015 Samspel med intressent
er
Hållbarhetsredovisning 2015 God arbetsmiljö
Hållbarhetsredovisning 2015 Kvalitetssäkrade indik
atorer
Hållbarhetsredovisning 2015 Styrning och organisat
ion
Hållbarhetsredovisning 2015 Årsredovisning
februari 2016. Hyrorna för p-platser och garage h
ar from 2016 inarbetats i modellen för systematisk hyressättning. Netto effekten av de sammantagna hyresökningarna beräknas uppgå till 10,9 mkr. Framtidsutsikter Efterfrågan på bostäder i Stockholmsregionen är fortsatt mycket hög och omflyttningen minskar för fjärde året i rad. Under 2016 slutförs nyproduktion av 87 bostäder varav 74 ungdomsbostäder samt påbörjas nyproduktion i Riksten med 70 hyresbostäder. Cirka 220 bostäder kommer under 2016 vara under stambyte och ombyggnad. Ränteläget har varit gynnsamt för den kapitalintensiva verksamhet som Botkyrkabyggen bedriver och uppfattningen är att ränteläget under de närmaste åren fortsatt kommer att vara relativt lågt. FLERÅRSJÄMFÖRELSE Bolagets ekonomiska utvecklingen i sammandrag. Moderbolaget 2015 Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % Avkastning på eget kapital % Direktavkastning % Överskottsgrad % Räntetäckningsgrad % Belåningsgrad % Koncernen Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % Avkastning på eget kapital % Direktavkastning % Överskottsgrad % Räntetäckningsgrad % Belåningsgrad % 773 080 770 025 834 172 845 833 61 137 49 803 78 134 31,1 7,4 33,5 2,5 15,0 2015 127 31,1 127 7,9 3,5 3,5 32,0 2,1 13,4 28,8 10,3 36,3 2,0 14,6 135 1 23,5 2014 2013 2012 2011 819 071 52 996 70 105 2 610 299 2 495 772 2 617 517 2 794 672 2 751 552 126 28 10,7 31,4 2,1 22,3 8,7 4,5 3,5 3,5 30,9 3,0 26,8 28,6 2014 2013 2012 2011 819 203 792 565 880 225 876 869 847 723 58 627 48 286 579 023 127 127 72 862 51,4 4,4 36,8 2,4 14,7 51,6 3,7 4,0 3,7 33,2 2,1 14,3 Nettoomsättningen gick ned mellan 2013 och 2014 på grund av försäljning av 1 300 bostadslägeheter. Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs MARKPLAN ÅRSREDOVISNING 47,6 46,3 38,2 2,1 17,3 135 24,1 10,8 58 952 2 617 397 2 502 602 2 631 977 2 812 208 2 849 932 126 4,9 3,7 31,7 1,9 26,7 128 21,7 9,5 3,8 32,1 1,8 28,7 467 045 897 51 142 123 kronor 518 188 020 518 188 020 kronor 518 188 020