Årsredovisning 1
Kulturrådets årsredovisning 2021 myndigheten. Ris
kanalysen utgår alltså från de mål som formuleras i verksamhetsplanen. Myndighetens väsentliga risker rapporteras löpande till styrelsen som reviderar riskanalysen vid behov. Det går att med rimlig säkerhet säga att den interna miljön är ändamålsenlig. Kulturrådet arbetar löpande med att förebygga korruption genom löpande kunskapshöjande insatser och genom att säkerställa att samtliga medarbetare är informerade om Kulturrådets riktlinjer mot korruption. Att hålla kunskapen om den statliga värdegrunden på en god nivå samt att följa upp efterlevnaden av styrdokument är också viktiga delar av detta arbete, och arbetet pågår kontinuerligt. Kulturrådet tillser även att alla indikationer om oegentligheter utreds enligt Kulturrådets riktlinjer om utredning av oegentligheter. Under året har policyn för intern styrning och kontroll reviderats och implementeringen av riktlinjen för riskhantering har påbörjats. Miljön för intern styrning och kontroll på Kulturrådet utgår från den statliga värdegrunden samt den riktlinje för medarbetarskap och ledarskap som fastställts under året. Dessa innefattar de interna förutsättningarna som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppdrag och nå de övergripande målen. Det handlar bland annat om fördelning av ansvar, organisering av verksamheten och kompetens hos medarbetarna. 12.4.1. Bedömning av den interna styrningen och kontrollen Generaldirektören har till styrelsen skriftligt intygat att Kulturrådets årsredovisning 2021 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning samt att verksamheten uppfyller kraven på god intern styrning och att den interna kontrollen är betryggande. Generaldirektörens bedömning bygger på skriftliga intyganden från samtliga enhetschefer. Vidare har kansliet lämnat en skriftlig årsrapport om myndighetens arbete med intern styrning och kontroll under 2021. Även internrevisionens rapporter samt Riksrevisionens rapporter har utgjort en del av underlaget för bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Styrelsens bedömning av den interna styrningen och kontrollen baseras på internrevisionens och Riksrevisionens iakttagelser samt den löpande uppföljningen av vår verksamhet, inklusive hanteringen av verksamhetsrisker. Styrelsen bedömer att den interna styrningen och kontrollen är god. 73/97