Årsredovisning 2019 1
Kulturrådets årsredovisning 2019 Översikt Siffror
na i resultatredovisningen kan skilja sig från siffrorna i den finansiella redovisningen. I resultatredovisningen avser bidragsbeloppet de beslut som tagits under året, medan lämnade bidrag i den finansiella redovisningen avser de utbetalningar och inbetalningar som skett under året. De beslut som tagits på bemyndigande 2019 ingår därför inte i den finansiella redovisningen. 6. Ekonomisk sammanfattning Kulturrådets totala anslagstilldelning 2019 var 2,5 miljarder kronor, varav drygt 2,4 miljarder kronor betalades ut som bidrag. Våra förvaltningskostnader uppgick till drygt 115 miljoner kronor. 6.1. Verksamhetens finansiering Kulturrådets verksamhet finansieras till största delen av anslag men även av bidrag från andra myndigheter, EU, Nordiska ministerrådet och viss avgiftsfinansierad verksamhet. Kulturrådet har möjlighet att belasta sakanslagen med kostnader för att administrera verksamheten. Det gäller samtliga anslag vi disponerar utom anslag 4:4 Bidrag till bild- och formområdet. Två anslagsposter inom anslag 1:2 – anslagspost 4 Bidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsområden och anslagspost 7 Bidrag till musik- och kulturskolan – gav möjlighet att finansiera verksamheten. Dessa bidrag avslutades 2018, vilket bidrog till att den planerade verksamheten under årets första månader reviderades och flyttades framåt. Vid halvårsskiftet 2019 utökades dock Kulturrådets anslag med ytterligare en anslagspost, anslagspost 11 Bidrag till kulturskolor, som medgav att verksamheten kunde fortsätta som planerat. Tabell 2. Verksamhetens intäkter 2017–2019, tkr 2019 Intäkter av anslag Övriga intäkter Summa intäkter 109 702 5 421 115 123 2018 108 060 5 000 113 060 2017 92 980 2 899 95 879 Övriga intäkter avser främst ersättning för arrangemang vid bokmässor och arrangemang där Kulturrådet varit en av flera medarrangörer. I övriga intäkter ingår även bidrag från externa parter för att genomföra uppdrag utöver de som nämns i regleringsbrevet. 6.2. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader ökade med 1,8 procent jämfört med föregående år. Kostnaderna fördelas på Kulturrådets förvaltningsanslag, de sakanslag som enligt regleringsbrev får belastas med kostnader för att administrera verksamhet samt de medel som tillförts myndigheten för specifika uppdrag. Kostnader för sakkunniga, arbets- och referensgrupper och ALMA-juryn är en betydande del av de direkta förvaltningskostnaderna på sakanslagen och inom kategorin Kostnader för personal. Under året uppgick kostnaderna för ovanstående gruppers arvoden, resor med mera till cirka 8,5 miljoner kronor (2018: 8,7 miljoner kronor, 2017: 7,3 miljoner kronor). 16